职位描述
岗位职责:
1、依据公司现有的制度流程与财务原则,完善内部审计管理制度及内审流程;
2、根据公司业务实际发生情况与规划,审查对公司资源利用的合规性;
3、完善内部控制体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查;
4、根据收集的审计资料,草拟审计报告,对通过的审计改进意见进行跟踪落地,形成闭环;
5、针对审计发现的管理漏洞、舞弊行为等,提出改进和处理意见并监督执行。
岗位要求:
1、从事审计工作5年以上,具有国内大型会计师事务所经验优先考虑;
2、熟悉企业控制流程,审计方法和审计程序;
3、具有高度职业敏感度和原则性、良好的沟通协调能力、抗压能力;
4、自我驱动力强,诚信务实,主观能动性和责任心强。