职位描述
岗位描述
1、对集团各事业部、子公司的生产经营情况进行跟踪鉴证,出具鉴证报告;
2、对各业务关键风险点进行把控,开展循环业务内控审计;
3、完成指定专项审计任务,编制审计方案,出具审计意见;
4、通过审计活动,能够向公司提供专业的分析建议和意见;
5、能够独立开展工程现场审计,能保证2次/月或4天/月的出差频次;
6、完成部门交办的其他事项。
任职要求
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、3年以上工作经验,熟悉内控、风险或财务、合规管理;
3、持有CPA/CIA证书者,具备制造业、高科技企业/上市公司内审/事务所审计经验者优先;
4、性格开朗,善于沟通,具备良好的逻辑思维能力与文字功底。