职位描述
一、主要工作职责
1、负责或协助完成上级审计部门及公司对审计工作的决策部署贯彻落实工作;
2、负责或协助完成审计体系建设工作,制订完善相关审计制度,建设和维护公司审计项目管理制度、流程和标准;
3、负责或协助完成公司年度审计计划编制;
4、根据审计计划开展经济责任审计、管理和专项审计、工程结决算审计等内部审计工作;
5、推进审计成果应用,开展各类审计问题整改情况检查;
6、负责或协助完成公司年度内控评价工作,包括方案编制、组织开展自评价及监督评价、报告编制以及内控缺陷整改情况检查;
7、负责或协助完成违规经营投资责任追究工作,以及企业年度工作报告编写工作。
二、主要任职要求
1、本科及以上学历,具有3年及以上内部审计或注册会计师审计相关工作经验;
2、政治面貌为中共党员优先;审计、会计、财务管理相关专业背景优先;具有国际化学习或工作、党务工作背景优先;
3、具有较好的英语读写能力,英语可作为日常工作语言加以使用;
4、能够熟练使用Office/WPS等办公软件,熟悉SAP、久其等专业软件;
5、具有较强的沟通能力,能够与领导、同事、被审计单位人员保持良好的沟通,确保顺利高效开展审计工作;
6、具有较强的文字综合能力,在完成工作方案、通知事项、开会讲话、访谈记录、审计报告等撰写工作时,做到行文流畅、语言干练、文意明确、条例清晰。