职位描述
一、岗位职责
1.财务审计、内部控制评估及专项审计(如供应商审计、成本审计等)。
2.协助董秘完成年报审计及合规性审查,确保符合证监会及行业监管要求。
3.评估现有内控体系有效性,针对汽车零部件行业特性(如供应链管理、成本核算)提出优化方案。
4.监控公司风险状况,识别舞弊风险并推动整改措施落地。
5.协调外部审计机构及内部部门(如财务、采购),确保审计结果高效执行。
6.编制审计报告,向管理层提供数据驱动的改进建议,并跟踪整改闭环。
8.60%参与审计工作,30%参与重大投资或并购项目,10%参与证券项目。
二、任职要求
1.本科及以上学历,会计、金融学、法学、审计或财务相关专业。
2.两三年年以上会计师事务所审计经验,具备汽车制造业或上市公司审计背景者优先。
3.精通审计软件(如ACL、IDEA)及数据分析工具,熟悉汽车行业财务流程与法规。
4.具备扎实的财务分析能力,能独立完成复杂审计程序(如收入确认、存货盘点)。
5.出色的沟通与协调能力,能高效处理跨部门及外部机构协作。
6.抗压能力强,有IPO审计或上市公司年报审计经验,熟悉中国证监会披露要求。