职位描述
岗位职责:
1、牵头负责分管范围内的向下审计工作,制定全面的审计计划,包括但不限于财务审计、离任审计、供应链审计、绩效审计等各种经营管理和专项审计,跟踪监督审计发现的整改。
2、对下属企业内部控制进行测评,发现潜在的风险点和漏洞,提出改进建议并监督整改措施的执行。
3、组织协调下属企业及外部审计机构的审计人员,组成审计项目小组,执行审计和内控测评工作。
4、复核项目组成员审计发现,完成详细的审计报告和内控测评报告。
5、定期开展风险评估工作,识别、评价及跟踪公司重大风险。对共性和重大风险,及时发布风险警示函。
6、对公司的重大经济活动进行审计监督,保障公司资产的安全和运营的合规性。
7、分析审计数据和结果,为管理层提供决策支持。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先。
2、具有至少8年以上管理审计工作经验,同时具备会计师事务所工作经验和制造业内部审计工作经验者优先。
3、持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先。
4、熟悉内部审计流程和相关法规政策,具备扎实的财务和审计专业知识。
5、具备出色的数据分析能力、风险识别能力和问题解决能力。
6、具备较强的抗压能力和责任心,能够适应复杂多变的工作环境。
7、可以接受40%~50%左右的出差频率。
8、为人正直自律,具有高度的诚信观念。