职位描述
【岗位职责】
1.负责建立并持续完善公司内部控制管理制度、业务流程及风险控制矩阵;
2.定期对核心业务流程(如采购招标、销售合同评审、费用报销等)进行控制检查,评估其设计有效性和执行有效性;
3.发现内控缺陷或流程效率低下点,撰写评估报告,提出改进建议并推进整改,完成管理闭环;
4.组织开展年度或专项风险评估,编制风险评估报告,为管理层提供决策支持;
5.参与重大项目的风险评估,提供内控视角的专业意见;
6.确保公司业务流程遵守内部规章制度和外部法律法规,配合支持外部审计工作;
7.负责项目跟踪及支持,维护项目信息库,确保数据准确,便于管理层决策;
8.收集、统计运营数据,进行初步分析,编制运营报告;
9.领导安排的其他工作内容。
【任职要求】
1.全日制本科及以上学历,财务、审计、工商管理、法学等相关专业优先;
2.具备至少5年以上大型制造业内部审计、内部控制、风险管理或流程优化相关工作经验;
3.精通Excel等办公软件,具备出色的流程梳理、数据分析和书面表达能力;
4.风险意识强,思维严谨,善于沟通,能推动问题解决。