职位描述
岗位职责:
1、根据公司战略经营目标,制定财务规划;
2、参与重大决策,为公司发展决策提供数据支持;
3、制定财务计划、资金计划,保证经营战略目标的完成;
4、编制公司年度经营预算计划,实施全面预算管理及控制;
5、财务审计全流程管控:主导年度财务审计计划制定(覆盖核算合规、资金安全、成本管控、投融资等领域),带队开展现场审计,核查账务真实性、会计准则执行情况,深挖资金挪用、费用虚增等风险,输出高质量审计报告并推动整改闭环。
6、内控体系搭建与优化:搭建覆盖采购、销售、资金等核心模块的内控框架,制等规范流程制度;定期开展内控评价,识别内控缺陷,推动业务发展。
7、风险预警与合规管理:跟踪财税政策、监管要求,评估对公司的影响;建立风险预警机制,联动业务部门提前规避合规风险。
任职条件:
1、统招本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业;
2、5 年以上财务审计/内控相关经验,其中 2 年以上团队管理经验;有大型集团公司或会计师事务所工作经历者优先,熟悉物业、商业、旅游业等服务行业业务逻辑;
3、精通财务相关知识、技能,较强的分析、规划能力,具备业务视角、经营意识和结果导向意识;
4、 熟练操作办公软件及财务系统,对数据敏感,擅长数据分析,严谨细致,责任心强,抗压能力强,优秀的沟通和协作能力,能够妥善处理相关协同部门间的沟通和协作。
5、 财务、审计等行业相关证书。