职位描述
职责描述:
1、重大风险案件管理: 牵头处理历史遗留及新发生的重大、复杂风险案件(如:重大合同纠纷、应收账款逾期、知识产权侵权、安全生产事故引发的重大赔偿、招标采购中的舞弊案件等),制定处置方案并推动执行,最大限度挽回公司损失;
2、合同风险管理:主导重大、复杂业务合同的风险评审,识别商业风险,提出修改意见,并提供专业的风险规避和解决方案。
3、重大项目风险支持: 参与公司重大经营决策的风险评估与论证,提供独立、专业的风险审查意见,出具风控报告;
4、内控评价与审计协同: 组织开展年度内部控制自我评价工作,协同内部审计部门进行专项审计调查,跟踪审计发现问题的整改落实情况;
5、风险监测与报告: 建立风险监测指标,定期监控、分析和报告公司整体风险状况,针对重大风险隐患及时发布预警,并向管理层和上级单位报送风险报告。
任职要求:
1、本科及以上学历,法律、财务、审计、金融、经济、企业管理等相关专业;
2、具备5年以上大型企业(尤其是制造业、国央企或知名会计师事务所/律师事务所)风险控制、合规管理、内控审计或相关法律事务工作经验。其中至少3年以上管理岗位经验;
3、必须具备独立牵头处理大型、复杂风险案件的成功经验,具备出色的项目管理和跨部门沟通协调能力,能承受较强的工作压力;
4、熟悉制造业业务流程(如:采购、生产、销售、研发)和关键风险点,有中央企业或国有企业风控工作经验者优先;
5、具备敏锐的风险洞察力、严谨的逻辑分析能力和出色的判断决策能力;
6、文字功底扎实,能独立撰写高质量的风险报告和管理方案;
7、具备良好的团队合作精神和领导力,善于与业务部门、审计、财务等部门协同工作。