职位描述
岗位职责:
1.严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,维护财经法纪的严肃性,依法实施内部审计工作,参与包括但不限于财务收支审计、重点领域专项审计、经济责任审计、内控评价审计等工作。
2.准确实施各项审计程序,及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,编制内部审计报告,针对审计发现问题出具改进工作、提高经营管理水平的管理建议书。
3.遵守工作纪律和保密制度,做好整理、归纳并妥善保管审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的工作并将审计资料按期归档。
4.积极开展审计调查和专项审计工作,为加强企业管理出谋划策。
5.协助部门领导建立健全内部控制工作规章制度以及工作流程,健全完善内部控制体系建设,做好内部控制体系的监督工作。
协助部门领导完成集团要求的上报工作。
6.持续加强对内审业务的学习,对实际工作进行不断创新。
7.根据整改要求和时间限制,监督检查被审计单位整改措施的落实情况,并及时向部门领导汇报。
8.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、年龄要求:应届毕业生-45岁
2、所需专业:审计、财经类
3、学历要求:大学本科以上
4、工作经验:有
5、工作年限:2年以上
6、职业素养:具备一定的思维和组织、鉴别和分析的能力,善于发现问题,为人正直、诚实、守信,忠于职守、爱岗敬业,坚持实事求是、客观公正,切实维护国家、集体的权益,保守商业秘密,清正廉洁、不徇私情,具有良好的工作作风及团队合作精神。
7、党员优先。