职位描述
【工作内容】
- 负责总部及子公司各项业务流程的合规性审查与风险评估,确保公司运营符合相关法律法规及内部制度;
- 参与制定和优化内部审计流程,提升审计效率与质量;
- 负责公司关键岗位人员离任审计;
- 监督公司招投标工作,根据需求参与采购议价情况等进行监督;
- 编写审计报告,提出改进建议并跟踪整改落实情况。
【任职要求】
- 本科及以上学历,5年以上制造业内部审计相关岗位工作经验;
- 熟悉会计、审计、法规,具备良好的职业操守和责任心,能够独立开展审计工作;
- 具备较强的数据分析能力和沟通协调能力,能够与不同层级的员工进行有效沟通;
- 适应子公司短期出差;