职位描述
岗位职责:
1、执行审计程序:按计划开展财务收支、内部控制、业务流程等专项审计;通过检查单据、数据分析、访谈、实地观察等方式收集审计证据。
2、风险评估与内控测试:识别业务中的财务、运营及合规风险;测试关键内部控制的有效性,提出优化建议。
3、问题诊断与报告:记录审计发现,分析问题根源及影响;协助编写审计报告,明确整改建议并跟踪落实。
4、合规性监督:确保公司经营活动符合 《企业会计准则》 及行业监管要求;关注关联交易、资产安全等高风险领域。
5、专项审计支持:参与工程审计、采购审计、存货盘点等现场工作;
支持反舞弊调查及突发事项核查。
6、跨部门协作:与被审计单位沟通审计结果,推动整改闭环;协同财务、风控等部门完善内控机制。
任职资格:
1、学历本科及以上;专业为会计、财务管理、审计相关专业,具有会计师及以上相关证书;
2、具备较强的逻辑分析能力、文字表达能力、抗压能力、良好沟通能力,具备较高的责任感、保密意识;
3、具有内控制度建设或审计项目经验,能独立开展例行审计、专项审计、调查等工作;
4、具有较强的学习能力,能熟练使用财务软件、EXCEL、WPS、PPT等办公软件;
5、适应经常性出差;有会计师事务所、内审工作经验者优先。