职位描述
一、岗位职责
1.根据公司战略和风险状况,制定年度审计计划,明确审计重点和范围。
2.组织并执行财务、运营、合规等审计项目,确保审计程序符合公司政策和法规要求。
3.识别和评估公司运营中的风险,提出改进建议。
4.总结审计发现,提出改进建议,并向管理层和审计委员会汇报。
5.出具内部审计报告,跟踪整改落实,促进公司经营业务合法合规。
6.评估内部控制体系的有效性,提出改进建议。
7.协助公司识别和管理风险,制定应对措施。
8.持续改进审计流程,提升审计质量。
二、任职资格
1.熟悉审计、财务、风险管理等领域的知识。
2.具备良好的沟通和协调能力。
3.能够有效领导和管理团队。
4.具备较强的数据分析和问题解决能力。
5.本科及以上学历,审计、财会、金融、法律相关专业。
6.3-5年相关工作经验。