职位描述
岗位职责:
1、 负责建立并持续完善公司内控组织架构及管理体系,根据实际情况建立并持续修改公司的内控管理制度;
2、 负责制定公司年度内部审计计划,组织开展内控审计工作,针对审计发现提出整改方案并跟踪完善内控体系;
3、 针对公司出现的内控合规风险事件,牵头组织风险识别及制定处理方案工作,及时完善公司内控管理体系;
4、 负责对接外部审计及监管机构,牵头各部门完成相关专项审计工作,针对专项审计评价问题落实相关的整改工作;
5、 负责定期向公司审计委员会汇报内控、内审的相关工作开展及整改情况,及时汇报重大风险事项;
6、 负责组织内控文化建设,开展内控培训与教育工作;
7、 完成上级领导交办的其他工作事项。
任职要求:
1、 5年以上内控/审计相关经验,其中至少3年以上四大会计师事务所从事内控咨询或金融行业审计的相关工作;
2、 统招本科及以上学历(财务/审计、金融、法学等相关专业),985、211优先;
3、 出色的书面及口头汇报能力,适应高强度工作节奏;
4、 持有CPA、CIA等专业证书(优先)。