职位描述
职位描述:
1、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑,完成相关风险识别,制定短期和中长期内控及审计工作计划;
2、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法,参考行业实践标准和监管要求,发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险,并对公司规程和操作实践提出建议和意见,确保内控管理规范性,提高业务运作效率、保障安全运行;
3、强有力的项目计划和执行力,包括:制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决;
4、保持与对接业务线的业务负责人、财务负责人之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业财相关风险,能够持续的影响业务和财务协同方,提升对方风险意识,提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
岗位要求:
1、财务类、经济系、数学或大数据等相关专业本科或以上学历,持有财务相关行业认证或资质 (CPA、CIA等)者优先考虑;
2、4年及以上内控/审计相关工作经验,具备物流/互联网行业并结合会计事务所工作经验者优先考虑;
3、掌握风险管理基本方法框架(如COSO等),具备基础系统数据分析能力及实践经验,精通SQL者优先考虑;
4、对业务流程、系统产品逻辑及数据流程能快速理解,进行端到端全链路风险识别,对系统控制设计和运行有效性进行独立验证,并推动解决方案落地实施;
5、具备跨部门合作能力、团队合作意识,协调内外部审计相关事宜,推动审计发现整改落地。有较好的抗压能力、能适应快速变化的企业环境,能接受一定层度的出差;
6、良好的语言及文字表达沟通能力。