职位描述
工作内容1、根据公司内部控制战略需要,主导部门的内部审计规章制度及流程建设,建立、规范内部审计相关制度、流程并组织实施;
2、制订年度工作计划,落实具体审计项目,并负责组织实施;
3、根据公司的经营活动进行系统地分析风险,确定公司及部门经济业务活动的风险性,建立具体的内部审计项目(包括财务、业务、流程、离任等专项审计);
4、完成上级交办的其他工作事项。
5、向董事长汇报
职业要求1.基本要求:不超过35岁,学习能力强
2.学历要求:一本或以上,审计或者财务相关专业
3.工作经验:3年以上审计相关工作经验
4.语言能力:有良好的语言表达能力和跨部门沟通能力
5.技能要求:具有CIA、或通过CPA审计科目者优先