职位描述
工作职责:
1.协助建立健全公司内部审计、风险内控、违规责任追究等相关制度体系,协助相关制度的制定、修编和完善工作;
2.协助推进公司全面风险管理与内部控制体系的建立、运行与维护;
3.协助制定年度内审计划,配合开展内审项目并编制审计工作底稿;
4.协助开展公司年度内部控制自评价工作、全面风险管理评估及报告编制工作;协助推动公司重大风险管控措施的落实;
5.协助督促和指导对审计发现问题和内控缺陷的落实整改工作;
6.协助开展上级对口部门和外部监管机构审计、调研及检查的协调配合工作;
7.协助开展合规管理、合同审核、制度审核等工作。
招聘条件:
1.全日制本科及以上学历,有审计学、财务管理、会计学等相关专业;具有法律专业优先;
2.具有会计师事务所或律师事务所实习工作经验的优先;
3.了解风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识;
4.具有良好的沟通能力、文字书面表述能力以及问题解决能力。