职位描述
【工作内容】
- 负责对公司各项业务流程及财务状况进行内部审计,确保公司运营合规、合法。
- 制定并执行年度审计计划,定期出具审计报告,并提出改进建议。
- 对发现的问题进行追踪,与相关部门协作推动问题解决。
- 协助外部审计机构完成审计工作,准备相关资料,解答疑问。
- 参与公司风险评估,识别潜在风险点,制定预防措施。
- 不断优化审计流程,提升审计效率和质量。
【任职要求】
- 拥有会计、审计或相关领域的本科及以上学历,具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业资格者优先。
- 具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力,能够从大量数据中发现问题。
- 优秀的沟通协调能力,能够在不同部门间建立良好的合作关系。
- 工作认真负责,具备较强的自我驱动力和团队合作精神。
- 熟练掌握办公软件操作,特别是Excel、PPT等工具。