职位描述
工作内容:
1、负责公司内控内审制度建立与完善。
2、进行财务、运营、合规审计,识别、评估和监控风险。
3、指导和跟踪各部门内控问题整改实施情况,推动内控问题解决。
4、出具审计报告,向管理层报告审计发现、制定应对策略,监督整改落实。
5、受理经济违规举报、查处舞弊行为。
6、完成领导交办的其他任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业;CPA优先。
2、五年以上大型制造企业审计经验,有反舞弊调查成功案例。
3、正直自律,原则性强,具备保密意识。
4、熟悉内部控制相关法律法规及行业标准。
5、具备较强的组织、计划、协调及沟通能力。