职位描述
岗位职责:
1. 负责公司客户往来账款的催收工作,确保账款按时回收,降低坏账风险。
2. 与销售部、售后工程师及报价专员对接,核实订单、付款及合同执行情况,协调解决账款争议。
3. 定期整理应收账款数据,制作催款报表,分析逾期原因并提出改进建议。
4. 与财务部门协作,确保账务清晰,及时更新客户付款信息。
5. 通过电话、邮件、函件等方式与客户沟通,维护良好的客户关系,推动回款。
6. 必要时配合法务部门,采取法律手段进行催收。
任职要求:
1. 学历及专业:大专及以上学历,财务、会计、经济、工商管理等相关专业优先。
2. 工作经验:
– 1年以上应收账款催收或财务相关工作经验,熟悉企业往来账管理流程。
3. 技能要求:
– 熟悉财务基础知识,能独立核对账目、处理对账事宜。
– 熟练使用Excel、ERP系统(如SAP、用友、金蝶等)进行数据统计与分析。
– 具备良好的沟通谈判能力,能妥善处理客户异议,推动回款。
4. 工作态度:
– 责任心强,工作细致,具备较强的抗压能力。
– 具备团队协作精神,能与销售、售后、财务等部门高效配合。
5. 工作地点:
– 第一个月在天津办公(熟悉业务及客户情况),第二个月起长期在北京办公。
加分项:
• 持有会计从业资格证或相关财务证书。
• 熟悉合同法、票据法等财务相关法律法规。
• 有大型企业或外企催收经验者优先。
薪资福利:
• 具体薪资面议,提供五险一金、带薪年假等福利。