1、 统筹部门年度审计计划,监督财务、税务、内控等专项审计执行。
2、 对集团及各分子公司财务核算合规性、资金使用规范性进行审计,确保集团各公司财务核算符合企业会计准则的要求及规定。
3、 对集团及各分子公司税种税率、纳税时点、计税依据、申报金额等涉税业务的合规性、准确性和时效性进行审计和指导,对错误的税务处理予以纠正,防范税收滞纳金和罚款及企业声誉损失;宣贯解读税收政策和优惠政策,对税收优惠政策的适用性进行审计和评估,合理合法降低企业税务成本,优化税负结构。
4、 对内控体系的合理性、内控流程的有效性进行审计,通过风险评估,识别潜在风险,提出改进建议,从而健全内控体系,优化内控流程,规避企业运营风险和管理漏洞。
5、 对集团及各分子公司制度的执行效果和落地情况进行检查和跟踪,确保集团内控制度的有效执行;对集团内控制度的合理性、时效性、健全性进行评估和检验,保证集团内控制度的设计符合公司战略目标与监管要求,形成内控的闭环管理。
6、 对在建工程项目资本化、费用化等财务入账口径的合规性进行审计,按照企业会计准则的要求对符合要求的在建工程及时转固、并计提折旧。
7、 对集团重大投资、资产剥离、合并分立、债务重组、核心业务梳理等开展专项调研和专项审计工作,揭示潜在风险,并提供决策支持。
8、 对集团董监高及其他关键核心管理岗位进行离任审计。
9、 对内外部审计发现的问题,推动和协助相关业务部门积极整改,对整改情况进行跟踪、落实。
10、受理员工及外部利益相关方的投诉,独立开展舞弊、贪腐等违规行为地调查,维护诚信透明、公平公正的企业环境。
11、组织廉政教育培训,宣贯合法合规理念;完善反舞弊机制,强化全员风险意识,营造风清气正的廉洁企业文化。
12、负责审计部门的组织管理、团队建设、人才培养。
13、负责审核和撰写审计报告。
14、负责完成领导交办的其他临时性工作和任务。
任职要求:
1、5年以上审计、内部控制与风险管理经验,其中至少3年团队管理经验;
2、有大型企业或集团公司审计部门负责人管理经历者优先;
3、熟悉服务业(热力、物流)、现代农业等行业的关键控制点及宏观政策和税收政策等。
4、精通财务核算、审计程序、内部控制与风险管理;
5、熟悉《企业会计准则》、《审计准则》、《公司法》、《反舞弊法》等法律法规;
6、具备CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师)或同等资质者优先;
熟练使用审计软件(如ACL、TeamMate)及数据分析工具(如Excel、SQL)