岗位职责:
1、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;
2、监督公司各部门及下属单位对各项财务规章制度的执行,负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
3、协助部长制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;
4、协助部长组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;
5、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪;
6、完成部门部长交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、大专及以上学历,金融、财经类相关专业;
2、2年以上公司内部审计部门或会计师事务所审计工作经验,有CIA/CPA资格者优先;
3、熟悉国家财务政策、会计准则及会计核算方法,精通审计、税务法律法规,了解相关经济法律政策;
4、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的语言沟通交流能力;
5、具备一定抗压能力并能够适应出差。