职位描述
岗位职责:02020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202
1.公司流程现状梳理及盘点、流程制定与审核、流程发布与优化、流程管理等;0202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202
2.对公司内部控制机制的可靠性、有效性和完整性进行评估;
3.依据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部控制手册、政策、方法及执行标准,对内部控制实施审计,发现内控缺陷并结合实际业务对内控进行完善并推动执行;
4.负责根据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作,帮助各部门规范相关的业务流程及操作规程,降低管理风险;
5.其他内部审计及内部廉洁相关工作。
岗位要求:020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202
1.大学本科以上学历;
2.大型企业内控、风险管理1年及以上工作经验;02020202020202020202020202020202020202
3.熟悉内控控制体系及风险管理体系;
4.可以独立进行全面内部审计,并对项目进行独立调查和判断,能快速了解业务;02020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202
5.具有较强的沟通及协调能力、计划与执行能力、业务钻研与学习能力。