职位描述
岗位职责
1、根据公司战略与风险,制定年度审计规划,预警风险,随内外部变化调整;
2、研究内控,识别风险漏洞,指导内控体系建设,组织专项审计保合规;
3、统筹审计工作,参与重大项目,出专业报告,设计程序深挖问题;
4、跟踪整改,明确责任期限,将整改纳入考核,强化审计权威;
5、协助上级完成临时、专项任务,发挥监督服务职能。
任职资格
1、本科及以上,懂航运行业,船管专业优先;
2、工作经验3年以上,英语四级及以上,有特定审计经验优先;
3、具备独立思考、沟通抗压能力,擅审计数据分析与报告撰写;
4、有丰富反舞弊经验,熟悉舞弊特征及调查方法。