职位描述
【工作职责】
1、负责参与公司年度经营计划拟订,并根据公司年度经营计划,组织拟订审计工作计划:
2、负责开展公司内部控制日常检查和年度内控自评,提出风险控制措施、督促整改落实;
3、负责建立健全公司风险分防控体系、预防、控制运营风险等工作;
4、负责建立和完善内部审计制度及流程;
5、负责组织实施公司财务年报、经济责任、财务审计、专项调查,并对揭示问题督促整改落实;
6、负责对公司范围内发现的违规经营行为实施追责问责处理;
7、负责配合经营部门分析投资项目的经营风险和财务风险;“
8、根据纪检工作安排,适时配合纪检专项核查。
【任职资格】
1、本科及以上。
2、审计、会计、财务管理等相关专业。
3、中级及以上职称,持注册会计师、注册税务师、合规师资格优先。
4、4 年及以上大型企业相关工作经验,有第三方审计公司工作经验优先。
5、熟悉国家相关法律、法规与政策,熟练掌握会计、审计等专业知识,具有独立带队完成审计项目能力、具有风控管理经验和良好的文字功底,能熟练应用企业办公软件。
【岗位福利】:
1、工作时间: 08:30-12:00 13:30-17:30,周末节假日休息
2、福利待遇:
①完善的薪酬福利体系 多元化的激励措施
②全额缴纳五险一金、入职购买补充医疗保险;年度体检等;
②其他福利:带薪年假、丰富团建活动、各大年节福利(生日、春节、端午、中秋、国庆、元旦等)、餐补等。