职位描述
一、 岗位职责
1.根据产业内控管理要求,组织并推进全国各地子公司开展财务稽核等内控工作。
2.按制度与稽核标准流程,制定稽核计划,组建稽核团队,编制稽核工作方案,参与现场财务稽核,包括绩效稽核、资金管理稽核、资产管理稽核、经营业务稽核、工程项目稽核等,具备较强的沟通能力。
3.根据稽核情况,编写稽核报告,呈报领导审核、审批,发布稽核报告。
4.定期做好稽核整改跟踪,能围绕产业战略、经营与部门工作规划,结合稽核发现的问题,能针对性推动业务与管理流程的系统性建设与优化,能针对性实施培训指导。
5.根据产业财务管理要求,协同做好内外部工作沟通和事务处理。
二、 任职要求
1.基础要求:财务相关专业,本科以上学历,具备5年以上财务管理工作经验。
2.价值观要求:为人正直,原则性、责任心、纪律性强;工作细致、思维灵敏、作风严
谨,有良好的团队合作与开拓创新精神。
3.专业要求:具有较全面的财务专业知识,熟悉预算管理、会计核算、资金管理流程与要点,精通会计、税务等法律规范;
4.能力要求:具备大型企业财经稽核组织与实施、财经内控体系建设的能力。
5.其他要求:具有良好的文字组织能力和沟通能力,擅长培训课件制作与实施。