职位描述:
1、完成公司内控专项工作底表信息采集,跟踪整改落地,上报阶段性工作成果;
2、依照审计工作流程,组织实施公司内部经营治理审计专项工作,撰写审计报告;
3、日常经营风险监督与防控;
4、负责公司责任追究台账维护及报告撰写工作;
5、承担部门内部部分工作台账、档案资料整理工作;
6、负责部门内部各项文书工作;
7、完成上级临时授权交办的工作。
任职要求:
1、本科及以上学历;财务专业、审计专业、数据专业优先
2、有数据处理能力,具有财务或数据分析相关工作经验者尤佳;;
3、具备良好的沟通能力;
4、文笔佳,可以完成各类报告的撰写和修订。