职位描述
岗位职责:1、搭建内部审计管理体系,规避重大经营风险,确保经济活动健康开展;2、组织实施各项目审计发展规划及年度审计计划;3、统筹审计项目方案的执行,向董事长报告审计结果等;4、组织监督公司各项业务活动、各项目合同按合法性和合规性进行操作;5、统筹协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;6、公司领导交代安排的其他工作。任职资格:1、 统招本科及以上学历,财务、金融、工程、法律、审计等相关专业;2、 8年以上大型企业审计工作经验,3年以上大型集团公司同岗位管理经验,地产/建筑/智能制造行业优先;3、 内审体系搭建能力强、具有敏锐的职业判断能力、财务健康度分析能力、原则性较强;4、 CPA、CFA、FRM等优先。