职位描述
岗位工作描述: 梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设 开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告 审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地 实施各类舞弊举报的调查 整理、归类保存审计档案 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求: ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业 五年以上经营管理类工作经验,三年以上从事风险管理、内部控制相关工作 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力 有大型的制造企业工作经验 持相关证书ICA/CPA优先考虑
年龄要求:25-30岁
职能类别:审计经理/主管
关键字:内审审计专员审计主管